聊聊印尼的增值税(PPN)

最近很多朋友

关于印尼的增值税

对Up主进行灵魂拷问:

(注:下文中,增值税=VAT=PPN)

为啥去餐厅吃饭要加VAT呢??

我收到的VAT,是不是赚了一手??

啥叫进项税销项税?啥叫抵扣?

我收到的工资,也算自我增值嘛?

隔壁王大爷告诉我增值税很坑,真的吗?

我胖了十斤要交增值税嘛?

。。。。。。。

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来来来

先科普一下

什么是增值税???

增值税是以商品(含应税劳务)流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说,增值税是对商品生产流通劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。实行价外税,也就是由消费者负担,有增值才征税没增值不征税。

翻译一下:

  1. 增值税是一种流转税,别名-“坑害最终消费者税

  2. 增值税是为“多赚的钱”而交的税

  3. 增值税由“最后买的倒霉蛋”承担

**举个栗子**

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翠花公司向铁锤公司出售平平无奇咖啡豆,开具VAT发票。铁锤公司支付Rp110.000

(100.000+VAT10.000)

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铁锤公司将平平无奇咖啡豆包装成精品咖啡豆,出售给强子公司,开具VAT发票。强子公司支付Rp330,000

(300.000+VAT30.000)

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强子公司将精品咖啡豆包装成特级Arabica咖啡豆,出售给珍妮公司,开具VAT发票。珍妮公司支付Rp660,000

(600.000+VAT60.000)

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珍妮公司将特级Arabica咖啡豆包装成猫屎咖啡豆,出售给钢蛋公司,开具VAT发票。钢蛋公司支付Rp1,100,000

(1,000.000+VAT100.000)

钢蛋公司觉得:

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在上述的交易流程中

增值税的流向如下:

(注:小蜜蜂是向税务局缴税金额)

(注2:这个小蜜蜂是印尼税务总局的吉祥物,勤勤恳恳)

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所以

净收付款总体上来计算:

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100=10+20+30+40

神不神奇!

意不意外!

惊不惊喜!

悲剧的钢蛋公司

虽然没有直接向税务局交任何税金

潜移默化的承担了

所有流转过程中增值税税金

税务局

只需要躺在家里

美滋滋的盼望着

再多流转几手

越多越好

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总结来说

增值税有如下的特点

1、商品价格每增加一次,税务局就征一次税

2、用买东西时的增值税进项发票可以抵扣一部分卖东西时的销项税款,不会重复征税

3、因为税款抵扣的存在,下游商家可以倒逼上游商家开具增值税发票,避免了偷税漏税

4、每个人都会为自己增加的部分交税。

5、消费者最终买单

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严归正传

目前印度尼西亚的增值税适用的税法

“基于1983年第8号法案修订的2009年第42号法案”

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名称:

增值税(Value Added Tax)

在印尼被称为:

Pertambahan Pajak Nilai (PPN)

所以

印尼经商过程中

如果看到了有关PPN的文字说明或报表

要知道这个指的是增值税

增值税固定税率:

10%

还有些特殊的税率

比如出口增值税0税率

烟草增值税8.7%

等等

应税项目包括:

1. 在境内销售应税货物

2. 进口应税货物

3. 企业在印尼境内提供应税服务

4. 在印尼境内使用或消费来自境外的应税无形产品

5. 在境内使用或消费来自境外的应税服务

6. 应税企业出口应税货物

7. 应税企业出口应税服务

印尼增值税号格式

目前,申请增值税税号需要企业向印尼税务局开通电子申报及电子税号申领,较比以往方便了很多。可以通过税务总局核实增值税号的真伪。 

增值税号格式为XXX.XXX-XX.XXXXXXXX

增值税必须每月向税务局进行申报

申报时间和其他税种相比稍微宽裕一些

申报截止日为次月的月底

逾期申报会被处以Rp500,000滞纳金

抵扣机制为:销项税减进项税

但是!

但是!

但是!

如果你的合作方业主印尼国有企业,或政府规定的特殊行业公司,那么恭喜你,增值税的难度升了好几级!!!

公司不可再使用销项税减进项税申报的机制,模式变更为:国有公司业主直接缴纳销项税至税务局,公司需要向税务局申请进项税退税。

注:印尼税务局说

“国有企业需要选择优质的供应商,所以我们要帮他们把把关” =。=

正常情况下

钢蛋公司月度增值税流程如下:

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在与印尼国有企业合作情况下

钢蛋公司的增值税流程变更为:

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完结,撒花❀❀❀

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